Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: MIGUEL BARKI - ME |
Número do empenho: | 5222 | Data de lançamento: | 09/10/2020 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Comércio e Serviços | ||||
Subfunção: | Turismo | ||||
Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN VASO DE CONCRETO MEDINDO 0,68 X 0,60 CMT., 6UN VASO DE CONCRETO MEDINDO 0,38 X 0,26 CMT., 2UN VASO CONCRETO MEDINDO 0,48 X 0,32 CMT., P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 0,00 | 960,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/10/2020 | Valor Empenhado referente a: 2UN VASO DE CONCRETO MEDINDO 0,68 X 0,60 CMT., 6UN VASO DE CONCRETO MEDINDO 0,38 X 0,26 CMT., 2UN VASO CONCRETO MEDINDO 0,48 X 0,32 CMT., P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 960,00 | ||
14/10/2020 | MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/1648; | 960,00 | ||
20/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5222/2020 MIGUEL BARKI - ME - 1625 | 960,00 | ||
TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |