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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5345 Data de lançamento: 20/10/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CUBO RODA TRASEIRA, 2UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2UN BUCHA DE BANDEJA DIANT/DIANT, 2UN BUCHA DE BANDEJA DIANT/TRAS, 1UN BIELETA DIANT. P/ FOX IXH 9368. 0,00 1.333,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN CUBO RODA TRASEIRA, 2UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, 2UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 2UN BUCHA DE BANDEJA DIANT/DIANT, 2UN BUCHA DE BANDEJA DIANT/TRAS, 1UN BIELETA DIANT. P/ FOX IXH 9368. 1.333,00
22/10/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/031444251; 1.333,00
09/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2020 MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 1.333,00
TOTAL 1.333,00 1.333,00 1.333,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.