Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5417 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 25MTS. CABO PP 2 X 4,00 MM, 1UN PLUG FEMEA 2P + T 20A, 1UN PLUG MACHO 3P 20A, 10MT. TUBO ESPIRAL, P/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
329,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 25MTS. CABO PP 2 X 4,00 MM, 1UN PLUG FEMEA 2P + T 20A, 1UN PLUG MACHO 3P 20A, 10MT. TUBO ESPIRAL, P/ SEC. TURISMO. |
329,60 |
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28/10/2020 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/031511203; |
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329,60 |
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13/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5417/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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329,60 |
TOTAL |
329,60 |
329,60 |
329,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.