Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: ENIR SCALVI CHEQUIM |
Número do empenho: | 5563 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Comércio e Serviços | ||||
Subfunção: | Turismo | ||||
Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA ESMALTE BRANCO 1KG, 4UN TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LT, 2UN FITA CREPE, 1UN ROLO ANTIGOTA 23 CMT., 1UN PINCEL 2",1UN CABO EXT. 3MT, 2UN TINTA PISO 18 LTS., 2UN VERNIZ 3,6LTS.,1UN TINTA ACRILICA 3,6LTS ROSA, 1UN TINTA ACRÍLICA 18 LTS. P/ BALN. OSVALDO CRUZ. | 0,00 | 2.266,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/10/2020 | Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA ESMALTE BRANCO 1KG, 4UN TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LT, 2UN FITA CREPE, 1UN ROLO ANTIGOTA 23 CMT., 1UN PINCEL 2",1UN CABO EXT. 3MT, 2UN TINTA PISO 18 LTS., 2UN VERNIZ 3,6LTS.,1UN TINTA ACRILICA 3,6LTS ROSA, 1UN TINTA ACRÍLICA 18 LTS. P/ BALN. OSVALDO CRUZ. | 2.266,00 | ||
29/10/2020 | MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/031563794; | 2.266,00 | ||
10/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2020 ENIR SCALVI CHEQUIM - 14188 | 2.266,00 | ||
TOTAL | 2.266,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |