Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ESCRITORIO CONTABIL E DESPACHANTE MIOR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5575 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: HONORARIOS DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN MASTER JAG 6A08 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
508,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: HONORARIOS DE SERVIÇO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN MASTER JAG 6A08 DA SEC. SAUDE. |
508,50 |
|
|
28/10/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/202013; |
|
508,50 |
|
09/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2020
ESCRITORIO CONTABIL E DESPACHANTE MIOR - 2846 |
|
|
508,50 |
TOTAL |
508,50 |
508,50 |
508,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.