Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VALDIR PIOVESAN - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5615 |
Data de lançamento: |
28/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN ASPIRADOR PLASTICO 3 RODAS JUMBO LIMP. PLUS, 1UN RODO ASPIRADOR SODRAMAR, P/ LIMPEZA DAS PISCINAS EXTERNAS. |
0,00 |
173,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ASPIRADOR PLASTICO 3 RODAS JUMBO LIMP. PLUS, 1UN RODO ASPIRADOR SODRAMAR, P/ LIMPEZA DAS PISCINAS EXTERNAS. |
173,00 |
|
|
29/10/2020 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/2109; |
|
173,00 |
|
26/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5615/2020
VALDIR PIOVESAN - ME - 23 |
|
|
173,00 |
TOTAL |
173,00 |
173,00 |
173,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.