Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5654 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN GELADEIRA/ REFRIGERADOR CAPACIDADE: 260 A 299 LITROS, PREGÃO ELTRONICO Nº 03/2020 CONTRATO Nº 086/2020 PROCESSO Nº 59/2020. PROPOSTA Nº 12364.539000/1190-03. |
0,00 |
1.234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN GELADEIRA/ REFRIGERADOR CAPACIDADE: 260 A 299 LITROS, PREGÃO ELTRONICO Nº 03/2020 CONTRATO Nº 086/2020 PROCESSO Nº 59/2020. PROPOSTA Nº 12364.539000/1190-03. |
1.234,00 |
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19/11/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/1328; |
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1.234,00 |
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24/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5654/2020
FRANCIELI HAIDUK RIGO ME - 13642 |
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1.234,00 |
TOTAL |
1.234,00 |
1.234,00 |
1.234,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.