Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PRO CIRURGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5661 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BIOMBO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO, TAMANHO TRIPLO, COM RODIZIOS, PREGÃO ELTRONICO Nº 03/2020 CONTRATO Nº 093/2020 PROCESSO Nº 59/2020. PROPOSTA Nº 12364.539000/1190-03. |
0,00 |
449,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BIOMBO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO, TAMANHO TRIPLO, COM RODIZIOS, PREGÃO ELTRONICO Nº 03/2020 CONTRATO Nº 093/2020 PROCESSO Nº 59/2020. PROPOSTA Nº 12364.539000/1190-03. |
449,50 |
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09/12/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/10529; |
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449,50 |
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18/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5661/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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449,50 |
TOTAL |
449,50 |
449,50 |
449,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.