Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5670 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
Tipo de empenho: |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BALDE A PEDAL: AÇO INOX DE 30 LITROS ATÉ 49 LITROS, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2020 CONTRATO Nº 089/2020 PROCESSO Nº 59/2020. PROPOSTA Nº 12364.539000/1190-03. |
0,00 |
204,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BALDE A PEDAL: AÇO INOX DE 30 LITROS ATÉ 49 LITROS, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2020 CONTRATO Nº 089/2020 PROCESSO Nº 59/2020. PROPOSTA Nº 12364.539000/1190-03. |
204,00 |
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09/12/2020 |
LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/032122105; |
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204,00 |
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16/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5670/2020
LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 15123 |
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204,00 |
TOTAL |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.