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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5703 Data de lançamento: 04/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 173,53 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. 0,00 800,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2020 Valor Empenhado referente a: 173,53 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. 800,73
04/11/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/80137; 001/80052; 002/16185; 001/80303; 800,73
10/11/2020 Pagamento de Empenho 5703/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 800,73
TOTAL 800,73 800,73 800,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.