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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5707 Data de lançamento: 04/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 360,45 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779; 84,52 LTS. OLEO DIESEL S10 P/ VEICULO ONIBUS IUC 6285; 127,69 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS ISV 6525; 76,64 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 2.326,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2020 Valor Empenhado referente a: 360,45 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779; 84,52 LTS. OLEO DIESEL S10 P/ VEICULO ONIBUS IUC 6285; 127,69 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS ISV 6525; 76,64 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. 2.326,56
04/11/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/18112; 1/18078; 1/18051; 002/16404; 1/18068; 1/18083; 1/18117; 1/18116; 2.326,56
10/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5707/2020 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 2.326,56
TOTAL 2.326,56 2.326,56 2.326,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.