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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5733 Data de lançamento: 05/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: RGE RUA EGILDO GELAIN
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1M3 AREIA, 3MT. PEDRISCO, 10MT. TELA SOLDADA 1,5 MT. ALT., 73MT. TELA SOLDADA 1,2 MT ALT., 1SC. CAL 20 KG, 8UN ARRUELA 3/8, 4UN PARAFUSO C/ PORCA 3/8, 1KG ARAME GALV., 4UN ARRUELAS, 4UN PARAFUSOS E 4UN PORCA P/ COLOCAÇÃO TELA P/ PARQUE DIVERSÕES INFANTIL. 0,00 2.609,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2020 Valor Empenhado referente a: 1M3 AREIA, 3MT. PEDRISCO, 10MT. TELA SOLDADA 1,5 MT. ALT., 73MT. TELA SOLDADA 1,2 MT ALT., 1SC. CAL 20 KG, 8UN ARRUELA 3/8, 4UN PARAFUSO C/ PORCA 3/8, 1KG ARAME GALV., 4UN ARRUELAS, 4UN PARAFUSOS E 4UN PORCA P/ COLOCAÇÃO TELA P/ PARQUE DIVERSÕES INFANTIL. 2.609,26
12/11/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/031753056; 2.609,26
17/11/2020 Pagamento de Empenho 5733/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.609,26
TOTAL 2.609,26 2.609,26 2.609,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.