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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5855 Data de lançamento: 11/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO ESTIMATIVA DE GASTOS DE 5UN LAVAGEM P/ VEICULO FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2020 Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO ESTIMATIVA DE GASTOS DE 5UN LAVAGEM P/ VEICULO FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO. 75,00
30/12/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20201378; 15,00
30/12/2020 ESTORNO SALDO EMPENHO PREVIO PELA NÃO NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DO RESTANTE DO SERVIÇO DENTRO DO PERÍODO. -60,00
14/01/2021 Pagamento de Empenho 5855/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.