Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5874 |
Data de lançamento: |
11/11/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20MT. FITA ALUMINIZADA 0,10 CM, 204UN HASTE RETA ZB 1/4 X 300, P/ QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO. |
0,00 |
329,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2020 |
Valor Empenhado referente a: 20MT. FITA ALUMINIZADA 0,10 CM, 204UN HASTE RETA ZB 1/4 X 300, P/ QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO OPERARIO. |
329,20 |
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19/11/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/031848173; |
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329,20 |
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24/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5874/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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329,20 |
TOTAL |
329,20 |
329,20 |
329,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.