Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5908 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25 MM, 1UN SERRA MANUAL BIMETAL, P/ PREDIO DO CRAS. |
0,00 |
21,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25 MM, 1UN SERRA MANUAL BIMETAL, P/ PREDIO DO CRAS. |
21,86 |
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17/11/2020 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/031836953; |
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21,86 |
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20/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5908/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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21,86 |
TOTAL |
21,86 |
21,86 |
21,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.