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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5982 Data de lançamento: 18/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30UN FRASCO DIETP/SONDA P/ ALIMENTAÇÃO 300ML, 30UN EQUIPO MACROGOTAS C/ PONTEIRA NUTRIÇÃO, 1UN SONDA URETRAL Nº 6, 30UN SERINGAS DE 20ML S/ AG LS, P/ PACIENTE ARTHUR GABRIEL SOMAVILLA. 0,00 204,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2020 Valor Empenhado referente a: 30UN FRASCO DIETP/SONDA P/ ALIMENTAÇÃO 300ML, 30UN EQUIPO MACROGOTAS C/ PONTEIRA NUTRIÇÃO, 1UN SONDA URETRAL Nº 6, 30UN SERINGAS DE 20ML S/ AG LS, P/ PACIENTE ARTHUR GABRIEL SOMAVILLA. 204,10
23/11/2020 LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/3987; 204,10
26/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5982/2020 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 204,10
TOTAL 204,10 204,10 204,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.