Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2020 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3837/2020, PARA PAVIMENTAÇÃO C/PEDRAS IRREGULARES NA RUA ACESSO AO LOTE 18 E AVENIDA CASTELO BRANCO, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 08/2020, CONTRATO Nº 102/2020. |
246.969,76 |
|
|
24/02/2021 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/202115; |
|
10.771,42 |
|
03/03/2021 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/202116; |
|
27.208,72 |
|
04/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2020 - REF. MARÇO/2021
FLAVIO RODRIGO PATZER EIRELI-ME - 12791 |
|
|
10.771,42 |
08/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2020 - REF. MARÇO/2021
FLAVIO RODRIGO PATZER EIRELI-ME - 12791 |
|
|
27.208,72 |
07/05/2021 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/202117; |
|
26.068,46 |
|
11/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2020 - REF. MAIO/2021
FLAVIO RODRIGO PATZER EIRELI-ME - 12791 |
|
|
26.068,46 |
18/05/2021 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/202118; |
|
84.806,40 |
|
21/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2020 - REF. MAIO/2021
FLAVIO RODRIGO PATZER EIRELI-ME - 12791 |
|
|
84.806,40 |
07/06/2021 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/202119; |
|
54.773,83 |
|
09/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2020 - REF. JUNHO/2021
FLAVIO RODRIGO PATZER EIRELI-ME - 12791 |
|
|
54.773,83 |
30/06/2021 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/202120; |
|
43.340,93 |
|
06/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2020 - REF. JUNHO/2021
FLAVIO RODRIGO PATZER EIRELI-ME - 12791 |
|
|
43.340,93 |
TOTAL |
246.969,76 |
246.969,76 |
246.969,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.