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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MODELO PNEUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5995 Data de lançamento: 19/11/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN PNEU NOVO 900X20 RADIAL BORRACHUDO, EIXO DE TRAÇÃO, MISTO (ESTRADA CHÃO E ASFALTO) INDICES 140/137K, PROFUNDIDADE DE SULCO DE 18MM, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020 2º TERMO ADITIVO ATA Nº 08/2020. 0,00 9.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2020 Valor Empenhado referente a: 6UN PNEU NOVO 900X20 RADIAL BORRACHUDO, EIXO DE TRAÇÃO, MISTO (ESTRADA CHÃO E ASFALTO) INDICES 140/137K, PROFUNDIDADE DE SULCO DE 18MM, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020 2º TERMO ADITIVO ATA Nº 08/2020. 9.900,00
27/11/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/97163; 9.900,00
08/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5995/2020 MODELO PNEUS - 1113 9.900,00
TOTAL 9.900,00 9.900,00 9.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.