Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
607 |
Data de lançamento: |
31/01/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 15M2 PISO 45 X 45 ESMALTADO EXTRA, 16KG ARGAMASSA, 5KG REJUNTE FLEXIVEL, 1PCT. ESPAÇADOR AZULEJO 4MM 100PCS, P/ AUDITORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
506,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2020 |
Valor Empenhado referente a: 15M2 PISO 45 X 45 ESMALTADO EXTRA, 16KG ARGAMASSA, 5KG REJUNTE FLEXIVEL, 1PCT. ESPAÇADOR AZULEJO 4MM 100PCS, P/ AUDITORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
506,00 |
|
|
31/01/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/11510; |
|
506,00 |
|
06/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 607/2020
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
506,00 |
TOTAL |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.