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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6346 Data de lançamento: 02/12/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ELEMENTO FILTRO, 1UN FILTRO OLEO C M, 1UN ELEMENTO FILTRA, 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, 1UN FLUSH ADITIVO, 1UN HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, 1UN PRODUTO LIMPEZA BICO DIESEL, 1UN LIMPADOR FREIOS P/ SUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. 0,00 1.066,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN ELEMENTO FILTRO, 1UN FILTRO OLEO C M, 1UN ELEMENTO FILTRA, 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, 1UN FLUSH ADITIVO, 1UN HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, 1UN PRODUTO LIMPEZA BICO DIESEL, 1UN LIMPADOR FREIOS P/ SUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. 1.066,48
04/12/2020 LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/121536; 1.066,48
29/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6346/2020 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. - 14819 1.066,48
TOTAL 1.066,48 1.066,48 1.066,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.