Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6378 |
Data de lançamento: |
03/12/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4043/2020, P/ MANUTENÇÃO DA PISCINA EXTERNA. |
0,00 |
215,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4043/2020, P/ MANUTENÇÃO DA PISCINA EXTERNA. |
215,85 |
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10/12/2020 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/032202433; |
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215,85 |
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18/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6378/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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215,85 |
TOTAL |
215,85 |
215,85 |
215,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.