| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 638 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 140,25 LTS DIESEL S10, 4.449,41 LTS DIESEL COMUN E 140,08 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 427/2020, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 0,00 | 18.671,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 140,25 LTS DIESEL S10, 4.449,41 LTS DIESEL COMUN E 140,08 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 427/2020, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 18.671,33 | ||
| 03/02/2020 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/16359; 1/16368; 1/16426; 1/16459; 1/16490; 1/16393; 1/16529; 1/16554; 1/16559; 1/16408; 1/16448; 1/16485; 1/16515; 1/16351; 1/16396; 1/16418; 1/16462; 1/16481; 1/16505; 1/16518; 1/16542; 1/16558; 1/16355; 1/16397; 1/16429; 1/16445; 1/16461; 1/16476; 1/16532; 1/16378; 1/16399; 1/16427; 1/16465; 1/16491; 1/16523; 1/16541; 1/16405; 1/16495; 1/16531; 1/16483; 1/16507; 1/16540; 1/16517; 1/16447; 1/16417; 1/16374; | 18.671,33 | ||
| 07/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 638/2020 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 18.671,33 | ||
| TOTAL | 18.671,33 | 18.671,33 | 18.671,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||