Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
643 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 84,84 LTS GASOLINA PARA VEICULO KANGOO IVT1170 E 105,53 LTS GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO IXU0037. |
0,00 |
948,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: 84,84 LTS GASOLINA PARA VEICULO KANGOO IVT1170 E 105,53 LTS GASOLINA PARA O VEICULO SAVEIRO IXU0037. |
948,03 |
|
|
03/02/2020 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/16386; 1/16516; 1/16401; 1/16546; |
|
948,03 |
|
07/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 643/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
|
|
948,03 |
TOTAL |
948,03 |
948,03 |
948,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.