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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 645 Data de lançamento: 03/02/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 1.819,24 LTS DIESEL S10 E 1.458,85 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 426/2020, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. 0,00 14.650,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2020 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 1.819,24 LTS DIESEL S10 E 1.458,85 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 426/2020, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. 14.650,37
03/02/2020 Conforme DANFE Nº 1/16365; 1/16380; 1/16392; 1/16403; 1/16414; 1/16425; 1/16441; 1/16451; 1/16458; 1/16468; 1/16472; 1/16478; 1/16489; 1/16494; 1/16500; 1/16512; 1/16522; 1/16538; 1/16544; 1/16552; 1/16556; 1/16563; 1/16362; 1/16385; 1/16387; 1/27294; 1/16432; 1/16457; 1/474778; 1/16497; 1/16503; 1/16537; 1/16555; 1/16354; 1/16376; 1/16406; 1/16463; 1/16477; 1/16496; 1/16519; 1/16411; 1/16423; 1/16437; 1/16452; 1/16471; 1/16533; 1/16547; 005/15197; 1/16454; 005/15504; 1/16474; 1/16488; 1/16501; 1/16511; 1/16536; 1/16548; 1/16551; 1/16560; 1/16388; 1/16413; 1/16389; 1/16402; 2/6536; 005/15330; 1/689587; 1/23238; 1/16450; 1/16466; 1/16470; 1/16475; 005/15601; 1/16480; 1/16493; 1/16502; 1/16513; 1/16521; 1/16528; 1/16545; 1/16562; 14.650,37
07/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 645/2020 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 14.650,37
TOTAL 14.650,37 14.650,37 14.650,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.