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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6605 Data de lançamento: 11/12/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 9 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4165/2020, PARA EXECUÇÃO DE 6.286,23M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EURICO NUNES DA SILVA, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020, CONTRATO Nº 107/2020. 0,00 516.480,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2020 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4165/2020, PARA EXECUÇÃO DE 6.286,23M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EURICO NUNES DA SILVA, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020, CONTRATO Nº 107/2020. 516.480,37
26/02/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212211; 20.246,83
09/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2020 - REF. MARÇO/2021 PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 20.246,83
25/03/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212230; 27.969,71
29/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2020 - REF. MARÇO/2021 PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 27.969,71
06/05/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212288; 33.624,40
11/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2020 - REF. MAIO/2021 PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 33.624,40
12/05/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212300; 193.742,00
12/05/2021 ESTORNO DE SUPRESSÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº 107/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020, CFE. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2020. -12.096,05
14/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2020 - REF. MAIO/2021 PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 193.742,00
18/05/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212310; 228.801,38
20/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2020 - REF. MAIO/2021 PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 228.801,38
TOTAL 504.384,32 504.384,32 504.384,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.