Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6639 |
Data de lançamento: |
14/12/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN THIMER ANALOGICO, 1UN PLUG FEMEA 20A 2P+T, 50MT. MANGA CORRUGADA 32MM, 4BARRA ELETRODUTO 3/4, 4UN CURVA 180 3/4, 10UN LUVA 3/4, 14MT. FIO 2 X 2,50 MM, P/ CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE. |
0,00 |
407,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN THIMER ANALOGICO, 1UN PLUG FEMEA 20A 2P+T, 50MT. MANGA CORRUGADA 32MM, 4BARRA ELETRODUTO 3/4, 4UN CURVA 180 3/4, 10UN LUVA 3/4, 14MT. FIO 2 X 2,50 MM, P/ CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE. |
407,00 |
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16/12/2020 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/032303053; |
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407,00 |
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21/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6639/2020
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
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407,00 |
TOTAL |
407,00 |
407,00 |
407,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.