Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6655 |
Data de lançamento: |
15/12/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1SC CIMENTO 50KG, 1UN LIXA 600-80 DAGUA, 1UN UNIÃO SOLD 50 MM, 2UN JOELHO 90 SOLD 40 MM, 2MT. TUBO SOLDAVEL 40MM, 1UN CURVA 90 SOLD 50 MM, 1UN TORNEIRA JARDIM, 2UN SUPORTE, 1UN TORNEIRA 1130 ICO METAIS E 1UN FITA ISOLANTE 20M P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
258,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1SC CIMENTO 50KG, 1UN LIXA 600-80 DAGUA, 1UN UNIÃO SOLD 50 MM, 2UN JOELHO 90 SOLD 40 MM, 2MT. TUBO SOLDAVEL 40MM, 1UN CURVA 90 SOLD 50 MM, 1UN TORNEIRA JARDIM, 2UN SUPORTE, 1UN TORNEIRA 1130 ICO METAIS E 1UN FITA ISOLANTE 20M P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
258,36 |
|
|
22/12/2020 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/032397627; |
|
258,36 |
|
31/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6655/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
258,36 |
TOTAL |
258,36 |
258,36 |
258,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.