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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6688 Data de lançamento: 16/12/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 9UN LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150 W, 1UN REATOR VAPOR DE SÓDIO150W, 1UN LAMPADA VAPOR SODIO 70W, 1UN REATOR VAPOR SODIO 70W, 1UN RELÉ FOTO ELÉTROMAG, 1UN LAMPADA VAPOR SODIO 400W, 1UN REATOR VAPOR SODIO 400 W, 50MT. CABO MULTIPLEX 2X10MM P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 973,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2020 Valor Empenhado referente a: 9UN LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150 W, 1UN REATOR VAPOR DE SÓDIO150W, 1UN LAMPADA VAPOR SODIO 70W, 1UN REATOR VAPOR SODIO 70W, 1UN RELÉ FOTO ELÉTROMAG, 1UN LAMPADA VAPOR SODIO 400W, 1UN REATOR VAPOR SODIO 400 W, 50MT. CABO MULTIPLEX 2X10MM P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 973,50
17/12/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/55; 973,50
23/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6688/2020 PEDRO JOSE BRONDANI - 15125 973,50
TOTAL 973,50 973,50 973,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.