SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN VERNIZ STAIN NATURAL SPARLACK 3,6 LT, 3UN VERNIZ EXTRA SPARLACK BRILHO 3,6LTS., 2UN SELADOR CONC. 3,6LTS. SPARLACK, 1UN ROLO DE LÃ SEM RESPINGO 15 CMT., 1UN FITA ZEBRADA 7CMT. 100M P/ PINTURA DOS MIRANTES NA AV. FLORES DA CUNHA E PROXIMO A BR 386.
0,00
1.185,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2020
Valor Empenhado referente a: 4UN VERNIZ STAIN NATURAL SPARLACK 3,6 LT, 3UN VERNIZ EXTRA SPARLACK BRILHO 3,6LTS., 2UN SELADOR CONC. 3,6LTS. SPARLACK, 1UN ROLO DE LÃ SEM RESPINGO 15 CMT., 1UN FITA ZEBRADA 7CMT. 100M P/ PINTURA DOS MIRANTES NA AV. FLORES DA CUNHA E PROXIMO A BR 386.