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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 698 Data de lançamento: 05/02/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 463/2020, PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO Nº 13/2020, CARTA CONVITE Nº 01/2020. PNAE-CRECHE. 0,00 10.085,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2020 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 463/2020, PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. CONTRATO Nº 13/2020, CARTA CONVITE Nº 01/2020. PNAE-CRECHE. 10.085,73
14/02/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/24106; 2.840,25
04/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - 14908 2.840,25
11/03/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/25014; 1.973,62
08/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2020 - REF. MARÇO/2020 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - 14908 1.973,62
20/07/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/27251; 2.765,83
22/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2020 - REF. JULHO/2020 PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - 14908 2.765,83
31/08/2020 ESTORNO DE SALDO PELO VENCIMENTO DO CONTRATO E NÃO HAVER MAIS NECESSIDADE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. -2.506,03
TOTAL 7.579,70 7.579,70 7.579,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.