Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7052 |
Data de lançamento: |
31/12/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 262,16 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779 E 239,03 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.758,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/12/2020 |
Valor Empenhado referente a: 262,16 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779 E 239,03 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
1.758,19 |
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31/12/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/18259; 1/18215; 002/18022; 002/17496; |
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1.758,19 |
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11/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7052/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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1.758,19 |
TOTAL |
1.758,19 |
1.758,19 |
1.758,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.