Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 498/2020, CFE. CONTRATO Nº 17/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
2.755,20 |
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27/02/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1728; |
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466,20 |
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28/02/2020 |
ESTRONO PELA SOLICITACAO PELA EMPRESA DE CANCELAMENTO DO ITEM 40, DEFERIDO PELO PREFEITO. |
-151,20 |
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04/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 712/2020 - REF. MARÇO/2020
LUZES & DECOR LTDA - 13229 |
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466,20 |
05/03/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO REF. MARÇO/20 - Conforme DANFE Nº 1/1740; |
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126,00 |
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05/03/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1736; |
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2.011,80 |
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20/03/2020 |
Pagamento de Empenho 712/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.137,80 |
20/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 712/2020 - REF. MARÇO/2020
LUZES & DECOR LTDA - 13229 |
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2.011,80 |
20/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 712/2020 - REF. MARÇO/2020
LUZES & DECOR LTDA - 13229 |
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126,00 |
20/03/2020 |
VALOR DEVE SER QUITADO PELAS ORDENS EMITIDAS. |
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-2.137,80 |
TOTAL |
2.604,00 |
2.604,00 |
2.604,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.