Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 499/2020, CFE. CONTRATO Nº 17/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. SEC. EDUCACAO - SMECD. |
858,38 |
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27/02/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1727; |
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124,30 |
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28/02/2020 |
ESTRONO PELA SOLICITACAO PELA EMPRESA DE CANCELAMENTO DO ITEM 40, DEFERIDO PELO PREFEITO. |
-37,80 |
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04/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 713/2020 - REF. MARÇO/2020
LUZES & DECOR LTDA - 13229 |
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124,30 |
05/03/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1739; |
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31,50 |
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05/03/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1735; |
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664,78 |
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20/03/2020 |
Pagamento de Empenho 713/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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696,28 |
20/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 713/2020 - REF. MARÇO/2020
LUZES & DECOR LTDA - 13229 |
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664,78 |
20/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 713/2020 - REF. MARÇO/2020
LUZES & DECOR LTDA - 13229 |
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31,50 |
20/03/2020 |
VALOR DEVE SER QUITADO PELAS ORDENS EMITIDAS. |
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-696,28 |
TOTAL |
820,58 |
820,58 |
820,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.