Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 500/2020, CFE. CONTRATO Nº 17/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. EDUCACAO INFANTIL. |
436,02 |
|
|
27/02/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1725; |
|
108,80 |
|
28/02/2020 |
ESTRONO PELA SOLICITACAO PELA EMPRESA DE CANCELAMENTO DO ITEM 40, DEFERIDO PELO PREFEITO. |
-37,80 |
|
|
04/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2020 - REF. MARÇO/2020
LUZES & DECOR LTDA - 13229 |
|
|
108,80 |
05/03/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1738; |
|
31,50 |
|
05/03/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1734; |
|
257,92 |
|
20/03/2020 |
Pagamento de Empenho 714/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
289,42 |
20/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2020 - REF. MARÇO/2020
LUZES & DECOR LTDA - 13229 |
|
|
257,92 |
20/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2020 - REF. MARÇO/2020
LUZES & DECOR LTDA - 13229 |
|
|
31,50 |
20/03/2020 |
VALOR DEVE SER QUITADO PELAS ORDENS EMITIDAS. |
|
|
-289,42 |
TOTAL |
398,22 |
398,22 |
398,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.