Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZACAO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 494/2020, CFE. CONTRATO Nº 16/2020, CARTA CONVITE Nº 02/2020. ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
4.351,54 |
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27/02/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5274; |
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1.794,28 |
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04/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 729/2020 - REF. MARÇO/2020
CRISTIANO DUARTE - 14623 |
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1.794,28 |
10/03/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5430; |
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2.056,02 |
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23/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 729/2020 - REF. MARÇO/2020
CRISTIANO DUARTE - 14623 |
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2.056,02 |
29/06/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5558; |
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232,16 |
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06/07/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/5956; |
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219,40 |
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07/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 729/2020 - REF. JULHO/2020
CRISTIANO DUARTE - 14623 |
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232,16 |
09/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 729/2020 - REF. JULHO/2020
CRISTIANO DUARTE - 14623 |
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219,40 |
17/07/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/6429; |
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49,68 |
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21/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 729/2020 - REF. JULHO/2020
CRISTIANO DUARTE - 14623 |
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49,68 |
TOTAL |
4.351,54 |
4.351,54 |
4.351,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.