Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LUZES & DECOR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
739 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 535/2020, CFE. CONTRATO Nº 23/2020, CARTA CONVITE Nº 03/2020. ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
564,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 535/2020, CFE. CONTRATO Nº 23/2020, CARTA CONVITE Nº 03/2020. ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
564,12 |
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09/03/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1743; |
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564,12 |
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20/03/2020 |
Pagamento de Empenho 739/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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564,12 |
TOTAL |
564,12 |
564,12 |
564,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.