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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PAVITER-COM. PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 833 Data de lançamento: 14/02/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MCIDADES/CAIXA - PAVIMENTACAO ASFALTICA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MCIDADES/CAIXA - 865777/18 ; 1053.306-94/18

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 590 /2020, P/ CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CFE. CONTRATO REPASSE Nº 865.777 /2018 MCIDADES CAIXA PROCESSO Nº 1053.306-94/18, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019, CONTRATO Nª 007/2020. 0,00 232.380,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2020 Valor Empenhado referente a: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 590 /2020, P/ CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CFE. CONTRATO REPASSE Nº 865.777 /2018 MCIDADES CAIXA PROCESSO Nº 1053.306-94/18, TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019, CONTRATO Nª 007/2020. 232.380,95
14/10/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20202088; 15.158,23
22/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2020 - REF. OUTUBRO/2020 PAVITER-COM. PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM LTDA - 7097 15.158,23
18/01/2021 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 20212180; 30.829,89
26/02/2021 ESTORNO PELA OBRIGATORIEDADE DE ALOCAÇÃO DO VALOR NA CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL, CFE. E-MAIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL DATADO DE 22/12/2020 NO VALOR DE 1.000,00 E DATADO DE 02/03/2021 NO VALOR DE 2.000,00. -3.000,00
08/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2020 - REF. NFSE 2021-2180. PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 27.829,89
25/03/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212233; 189.392,83
05/04/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20212236; 189.392,83
05/04/2021 ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20212233, POR DIFERENÇA DE VALORES DO CONTRATO 05/04/2021. -189.392,83
10/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2020 - REF. MARÇO/2021 PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 3.488,07
18/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2020 - REF. JUNHO/2021 PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - 7097 185.904,76
TOTAL 232.380,95 232.380,95 232.380,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.