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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE L. DE ALMEIDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 93 Data de lançamento: 10/01/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 mês de contratação de instituição de longa permanência para ARMINDO MARCOS SCHAFFER, ROMOALDO NUNES DA SILVA, MARIA OLIRIA SOTEL, VALDOMIRO SOTEL, LUIZ CARLOS BORELLA,INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019. 0,00 3.792,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2020 Valor Empenhado referente a: 1 mês de contratação de instituição de longa permanência para ARMINDO MARCOS SCHAFFER, ROMOALDO NUNES DA SILVA, MARIA OLIRIA SOTEL, VALDOMIRO SOTEL, LUIZ CARLOS BORELLA,INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019. 3.792,46
30/01/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020448; 2.794,46
05/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2020 - REF. JAN/2020 JOSE L. DE ALMEIDA - ME - 13743 2.794,46
07/02/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020446; E/2020447; 998,00
19/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2020 - REF. JAN/2020 JOSE L. DE ALMEIDA - ME - 13743 998,00
TOTAL 3.792,46 3.792,46 3.792,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.