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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 951 Data de lançamento: 20/02/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ELEMENTO FILTRA, 1UN FILTRO DE ÓLEO=KIT REVISÃO, 1UN ELEMENTO FILTRO, 1 KIT LUBRIFIC., 1UN FLUSH ADITIVO, 1UN HIGIENIZ. AR CONDICION 1UN GAS. LIMPEZA BICO INJETORES, 1UN LIMPADOR FREIOS, 2UN PALHETA DIR.E ESQ. P/ DUCATO IZG 1C52. 0,00 1.793,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN ELEMENTO FILTRA, 1UN FILTRO DE ÓLEO=KIT REVISÃO, 1UN ELEMENTO FILTRO, 1 KIT LUBRIFIC., 1UN FLUSH ADITIVO, 1UN HIGIENIZ. AR CONDICION 1UN GAS. LIMPEZA BICO INJETORES, 1UN LIMPADOR FREIOS, 2UN PALHETA DIR.E ESQ. P/ DUCATO IZG 1C52. 1.793,63
28/02/2020 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/115564; 1.793,63
06/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 951/2020 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. - 14819 1.793,63
TOTAL 1.793,63 1.793,63 1.793,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.