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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 963 Data de lançamento: 21/02/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5UN ANÉIS P/ MANUT., 1UN CONECTOR AQUAT. 28MM X 1, 1UN JOELHO 90 AQUAT.28, 2UN LUVA AQUAT. 28, 1UN ADESIVO AQUATHERM 175G, 1UN FITA VEDAROSCA 18MM X 50MT, 2 LIXA AGUA 100, 1 SERRA MANUAL, 1 TUBO PVC AQUAT. E 02 FITA DEMARCAÇÃO P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 0,00 222,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2020 Valor Empenhado referente a: 5UN ANÉIS P/ MANUT., 1UN CONECTOR AQUAT. 28MM X 1, 1UN JOELHO 90 AQUAT.28, 2UN LUVA AQUAT. 28, 1UN ADESIVO AQUATHERM 175G, 1UN FITA VEDAROSCA 18MM X 50MT, 2 LIXA AGUA 100, 1 SERRA MANUAL, 1 TUBO PVC AQUAT. E 02 FITA DEMARCAÇÃO P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 222,03
06/03/2020 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/028380674; 222,03
20/03/2020 Pagamento de Empenho 963/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 222,03
TOTAL 222,03 222,03 222,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.