Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: L. T. G. GUIMARAES CONFECÇOES - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
969 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 731/2020, P/ ESCOLA MUNICIPAL DR. VICENTE DUTRA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2020 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 731/2020, P/ ESCOLA MUNICIPAL DR. VICENTE DUTRA. |
300,00 |
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28/02/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/22; |
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300,00 |
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05/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 969/2020
L. T. G. GUIMARAES CONFECÇOES - ME - 14315 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.