Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2021 |
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 12 meses de acesso para Escola Gaspar Silveira Martins: Plano wireless de 2Mbps, Pregão nº 07/2017 17º Termo aditivo ao Contrato nº 065/2017. |
1.350,00 |
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| 21/01/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/48094; |
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112,50 |
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| 08/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2021 - REF. JANEIRO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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112,50 |
| 26/02/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. FEV/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/50017; |
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112,50 |
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| 09/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2021 - REF. FEV/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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112,50 |
| 22/03/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MARÇO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/51306; |
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112,50 |
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| 25/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2021 - REF. MARÇO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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112,50 |
| 27/04/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/53117; |
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112,50 |
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| 05/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2021 - REF. ABRIL/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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112,50 |
| 26/05/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2021 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/54701; |
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112,50 |
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| 01/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2021 - REF. MAIO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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112,50 |
| 28/06/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/56298; |
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112,50 |
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| 06/07/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2021 - REF. JUNHO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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112,50 |
| 28/07/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/57489; |
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112,50 |
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| 03/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2021 - REF. JULHO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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112,50 |
| 30/08/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/59434; |
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41,25 |
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| 01/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2021 - REF. AGOSTO/2021
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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41,25 |
| 30/09/2021 |
ESTORNO PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ATRAVÉS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA. |
-521,25 |
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| TOTAL |
828,75 |
828,75 |
828,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |