Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2114 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 46un Rele, 46un Eletroduto, 46un Haste cobreada, 470mt fio cobre e 230mt cabo pp, c/ especificações contidas na Ordem de Compra nº 1396/2021, cfe. Pregão Presencial nº 15/2021, Contrato nº 048/2021. |
0,00 |
5.713,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2021 |
Valor Empenhado referente a: 46un Rele, 46un Eletroduto, 46un Haste cobreada, 470mt fio cobre e 230mt cabo pp, c/ especificações contidas na Ordem de Compra nº 1396/2021, cfe. Pregão Presencial nº 15/2021, Contrato nº 048/2021. |
5.713,78 |
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28/05/2021 |
ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/034777783; |
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5.713,78 |
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02/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2114/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.713,78 |
TOTAL |
5.713,78 |
5.713,78 |
5.713,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.