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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3907 Data de lançamento: 16/07/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 LUB ACD 0W20 DEXOS1G, 1 SERVIÇO DE TERCEIRA REVISÃO, 1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, 1 SERVIÇO DE GEOMETRIA- TERCEIRO, 1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE SIST. ARCOND., 1 SERVIÇO DE OXI-SANITIZAÇÃO, P/SPIN JAO2E82, SEC.SAÚDE. 610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2021 Valor Empenhado referente a: 4 LUB ACD 0W20 DEXOS1G, 1 SERVIÇO DE TERCEIRA REVISÃO, 1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, 1 SERVIÇO DE GEOMETRIA- TERCEIRO, 1 SERVIÇO DE LIMPEZA DE SIST. ARCOND., 1 SERVIÇO DE OXI-SANITIZAÇÃO, P/SPIN JAO2E82, SEC.SAÚDE. 610,00
21/07/2021 ESTORNO DO ITEM LUBRIFICANTE FEITO ORDEM DE COMPRA EM CONJUNTO COM A MANUTENÇÃO. -180,00
22/07/2021 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2029354; 430,00
17/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3907/2021 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00