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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3913 Data de lançamento: 16/07/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DE ÓLEO , 1 LIMPA EVAPORADOR DE AR, 1 FILTRO DE AR DO COMP., 1 DETERGENTE P/B, 4 VELA DE IGNIÇÃO, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 ELEMENTO DO FILTRO D, 1 FLUIDO DE FREIO HI, 1 SILICONE LIQUIDO - 0ML, P/SPIN JAO2E82, SEC. SAÚDE. 585,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2021 Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DE ÓLEO , 1 LIMPA EVAPORADOR DE AR, 1 FILTRO DE AR DO COMP., 1 DETERGENTE P/B, 4 VELA DE IGNIÇÃO, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 ELEMENTO DO FILTRO D, 1 FLUIDO DE FREIO HI, 1 SILICONE LIQUIDO - 0ML, P/SPIN JAO2E82, SEC. SAÚDE. 585,03
22/07/2021 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/16287; 585,03
17/08/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3913/2021 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 585,03
TOTAL 585,03 585,03 585,03
SALDO A PAGAR 0,00