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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3962 Data de lançamento: 20/07/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SOLDA MIG, 4 CONEXÃO 1/2, 4 CAPAS MANGUEIRA 1/2, 3,3 MANGUEIRA 1/2", 6 CONEXÃO 5/8, 6 CAPAS MANGUEIRA 5/8, 3,9 MANGUEIRA 5/8, 2 ANÉIS ORING, 1 ABRAÇADEIRA, 3 PARAFUSO 8X100, 3 PORCA E 7 GRAXEIRA, P/ RETRO Nº5 JHON DEERE. SEC. OBRAS. 1.423,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2021 Valor Empenhado referente a: 1 SOLDA MIG, 4 CONEXÃO 1/2, 4 CAPAS MANGUEIRA 1/2, 3,3 MANGUEIRA 1/2", 6 CONEXÃO 5/8, 6 CAPAS MANGUEIRA 5/8, 3,9 MANGUEIRA 5/8, 2 ANÉIS ORING, 1 ABRAÇADEIRA, 3 PARAFUSO 8X100, 3 PORCA E 7 GRAXEIRA, P/ RETRO Nº5 JHON DEERE. SEC. OBRAS. 1.423,90
22/07/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/35680111; 1.423,90
28/07/2021 Pagamento de Empenho 3962/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.423,90
TOTAL 1.423,90 1.423,90 1.423,90
SALDO A PAGAR 0,00