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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3963 Data de lançamento: 20/07/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO SUBST. DENTES DA CONCHA TRASEIRA, SUBSTITUIR MANGUEIRA DA LANÇA, SERVIÇO DE PRENSAGEM MANGUEIRAS, LUBRIFICAR, SUBSTITUIR GRAXEIRAS, SUBSTITUIR MANGUEIRA DO COMANDO E SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA P/ RETRO Nº5 JHON DEERE. SEC. OBRAS. 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2021 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO SUBST. DENTES DA CONCHA TRASEIRA, SUBSTITUIR MANGUEIRA DA LANÇA, SERVIÇO DE PRENSAGEM MANGUEIRAS, LUBRIFICAR, SUBSTITUIR GRAXEIRAS, SUBSTITUIR MANGUEIRA DO COMANDO E SERVIÇO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA P/ RETRO Nº5 JHON DEERE. SEC. OBRAS. 1.000,00
22/07/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2021810; 1.000,00
28/07/2021 Pagamento de Empenho 3963/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00