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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3975 Data de lançamento: 20/07/2021
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN PORCA, 2 UN ARRUELA, 2 UN PARAFUSO 8X30, 0,3 KG SOLDA MIG, PARA MERCEDES IZU4H79 DA SEC. OBRAS. 110,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2021 Valor Empenhado referente a: 2 UN PORCA, 2 UN ARRUELA, 2 UN PARAFUSO 8X30, 0,3 KG SOLDA MIG, PARA MERCEDES IZU4H79 DA SEC. OBRAS. 110,20
22/07/2021 ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/35678770; 110,20
28/07/2021 Pagamento de Empenho 3975/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110,20
TOTAL 110,20 110,20 110,20
SALDO A PAGAR 0,00