Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2021 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14.700KM DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 06, (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2614/2021), CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021. |
50.421,00 |
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| 26/07/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20218; |
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4.802,00 |
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| 02/08/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2021 - REF. JULHO/2021
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305 |
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4.802,00 |
| 02/09/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202110; |
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9.604,00 |
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| 09/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2021 - REF. SETEMBRO/2021
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305 |
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9.604,00 |
| 04/10/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202112; REF. SETEMBRO/2021 |
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9.123,80 |
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| 07/10/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2021 - REF. OUTUBRO/2021
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305 |
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9.123,80 |
| 27/10/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202114; REF. 01 A 15/10 |
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3.841,60 |
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| 04/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2021 - REF. OUTUBRO/2021
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305 |
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3.841,60 |
| 05/11/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202116; REF. 18/10 A 29/10 |
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4.914,00 |
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| 10/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2021 - REF. 18/10 A 29/10/2021
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305 |
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4.914,00 |
| 02/12/2021 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202120; REF. NOVEMBRO/2021 |
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9.493,40 |
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| 02/12/2021 |
ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO DA DESPESA. |
-8.642,20 |
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| 09/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305 |
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9.493,40 |
| TOTAL |
41.778,80 |
41.778,80 |
41.778,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |