Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ANDRE FORTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4313 |
Data de lançamento: |
30/07/2021 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ADESIVO AUTOMOTIVO P/ NOVA SAVEIRO (BRANCA), VOLKSWAGEN, 2017/2017, PLACA IXU0037 DA SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
548,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2021 |
Valor Empenhado referente a: ADESIVO AUTOMOTIVO P/ NOVA SAVEIRO (BRANCA), VOLKSWAGEN, 2017/2017, PLACA IXU0037 DA SEC. AGRICULTURA. |
548,10 |
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16/09/2021 |
JOÃO PAULO AMARO - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/433; |
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548,10 |
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22/09/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4313/2021
ANDRE FORTE - 14837 |
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548,10 |
TOTAL |
548,10 |
548,10 |
548,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.